11月6日下午,2023年第二次审计工作联席会在开祖楼1802会议室召开。党委副书记、校长戴海东,党委委员、纪委书记叶利勇,党校办、组织统战部、纪检室、人事处、计划财务处、审计处、资产管理处等审计联席会议成员部门负责人参会。
会议审议了审计处2023年上半年审计项目中发现的问题并对重点问题进行了讨论。党校办、计划财务处、资产管理处等部门对如何做好下一步整改也提出了相关建议。
戴海东强调了审计联席会的意义和联席会成员的工作职责,肯定了审计处付出的努力和取得的成效,并提出三点意见:一是要提高站位,充分认识审计重要性,加强内部审计工作,是完善学校内部治理结构和健全权力约束机制的重要措施,对促进高校科学发展具有重要意义;二是要加强联动统筹,推动构建大监督工作格局,深化贯通协同,充分发挥内部审计联席会议和“纪审”联动的作用,推进内部审计和各类监督形成更大合力;三是要强化审计成果运用,做好审计整改下半篇文章,加强对审计发现问题整改情况的跟踪检查,落实审计结果运用情况反馈机制,将审计结果运用到决策、管理、考核等各方面。
供稿:审计处